| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 223 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | PROFESSORES ENSINO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 01 2025 | 0,00 | 785,60 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 01 2025 | 785,60 | ||
| 15/01/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. | 785,60 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 223/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 785,60 | ||
| TOTAL | 785,60 | 785,60 | 785,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||