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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2372 Data de lançamento: 02/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Ressarcimento para o servidor Evandro Carlos Labres da Silva referente a despesa de combustível com o veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria de Saúde em Porto Alegre-RS quando não passou o cartão combustível, conforme solicitação em anexo. 207,94 207,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/04/2025 Ressarcimento para o servidor Evandro Carlos Labres da Silva referente a despesa de combustível com o veículo Fiat Argo Placa JBR-8F53 da Secretaria de Saúde em Porto Alegre-RS quando não passou o cartão combustível, conforme solicitação em anexo. 207,94
02/04/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 93/104315; 207,94
11/04/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2372/2025 EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 207,94
TOTAL 207,94 207,94 207,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.