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Última atualização realizada em 18/04/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2392 Data de lançamento: 03/04/2025
Tipo de empenho: MOBILIARIO EM GERAL
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção do SAMU/SALVAR
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 COLCHÃO DE MOLA 96X230CM 512,00 1.024,00
2.00 CAMA BOX PARA COLCHÃO 96X230CM 278,00 556,00
1.00 COLCHÃO 88X188CM DENSIDADE 20 Finalidade: Aquisição de camas box e colchões para serem utilizados pelos servidores que fazem plantão no SAMU. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. 309,00 309,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/04/2025 COLCHÃO DE MOLA 96X230CM CAMA BOX PARA COLCHÃO 96X230CM COLCHÃO 88X188CM DENSIDADE 20 Finalidade: Aquisição de camas box e colchões para serem utilizados pelos servidores que fazem plantão no SAMU. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. 1.889,00
TOTAL 1.889,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.889,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.