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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 241 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção da Educação Infantil
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: SERVIDORAS ENSINO INFANTIL
Fonte de Recurso: 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 01 2025 0,00 412,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 01 2025 412,79
15/01/2025 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. 412,79
20/02/2025 Pagamento de Empenho 241/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 412,79
TOTAL 412,79 412,79 412,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.