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Última atualização realizada em 10/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2439 Data de lançamento: 04/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Serviço de telefonia para o CRAS e o Conselho Tutelar referente aos meses de abril a junho de 2025. (Empenho por estimativa) 233,98 701,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/04/2025 Serviço de telefonia para o CRAS e o Conselho Tutelar referente aos meses de abril a junho de 2025. (Empenho por estimativa) 701,94
02/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 34/13095; 34/13094; 233,98
05/05/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2439/2025 - REF. MAIO/2025 CZNET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 365 222,75
05/05/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2439/2025 11,23
TOTAL 701,94 233,98 233,98
SALDO A PAGAR 467,96
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 05/05/2025 11,23 482/2025 Lançada
TOTAL   11,23