Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 01 2025 |
26.137,71 |
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15/01/2025 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. |
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26.137,71 |
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15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB |
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18,62 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB |
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35,50 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB |
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145,82 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB |
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3.555,43 |
15/01/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: PROF. EFETIVOS CRECHE - FUNDEB |
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5.980,72 |
28/01/2025 |
Pagamento de Empenho 263/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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16.401,62 |
TOTAL |
26.137,71 |
26.137,71 |
26.137,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.