| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 
| Número do empenho: | 2776 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SALVAR SAMU - UPAS - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 Folha Pgto 04/2025 | 0,00 | 2.023,82 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | INSS- FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2013 Folha Pgto 04/2025 | 2.023,82 | ||
| 17/04/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de abril de 2025. | 2.023,82 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 2776/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.023,82 | ||
| TOTAL | 2.023,82 | 2.023,82 | 2.023,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||