Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 04/2025 | 4.493,48 |  |  | 
                                                                    
                                        | 17/04/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de abril de 2025. |  | 4.493,48 |  | 
                                                                    
                                        | 17/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |  |  | 22,46 | 
                                                                    
                                        | 17/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |  |  | 80,00 | 
                                                                    
                                        | 17/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |  |  | 439,74 | 
                                                                    
                                        | 17/04/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |  |  | 504,13 | 
                                                                    
                                        | 28/04/2025 | Pagamento de  Empenho 2788/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 3.447,15 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 4.493,48 | 4.493,48 | 4.493,48 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |