| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2809 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 04/2025 | 0,00 | 5.843,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 04/2025 | 5.843,48 | ||
| 17/04/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de abril de 2025. | 5.843,48 | ||
| 28/04/2025 | Pagamento de Empenho 2809/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 5.843,48 | ||
| TOTAL | 5.843,48 | 5.843,48 | 5.843,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||