| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 
| Número do empenho: | 2837 | Data de lançamento: | 17/04/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - Próprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 04/2025 | 0,00 | 257,59 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2025 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias 04/2025 | 257,59 | ||
| 17/04/2025 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronais Folha de Abril de 2025 | 257,59 | ||
| 20/05/2025 | Pagamento de Empenho 2837/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 257,59 | ||
| TOTAL | 257,59 | 257,59 | 257,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||