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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2885 Data de lançamento: 17/04/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Unidade: Sec.da Industria, Comercio e Turismo
Função: Indústria
Subfunção: Promoção Industrial
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BRINQUEDOS INFLÁVEIS 550,00 1.100,00
2.00 CAMA ELÁSTICA COM 3,10M DE DIÂMETRO COM LONA SALTO COLORIDA, COM PROTETOR DE MOLAS REFORÇADO E IMPERMEÁVEL, MOLAS BICÔNICAS EM FIO 3.2, FERRAGENS ZINCADAS E HASTES REVESTIDAS COM ISOTUBOS COLORIDOS. Finalidade: Prestação de serviços de locação de brinquedos infláveis para o evento da Feira do Peixe, Turismo e Artesanato em comemoração as 61 anos de Rodeio Bonito através da Secretaria de Industria Comércio e Turismo. 400,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2025 BRINQUEDOS INFLÁVEIS CAMA ELÁSTICA COM 3,10M DE DIÂMETRO COM LONA SALTO COLORIDA, COM PROTETOR DE MOLAS REFORÇADO E IMPERMEÁVEL, MOLAS BICÔNICAS EM FIO 3.2, FERRAGENS ZINCADAS E HASTES REVESTIDAS COM ISOTUBOS COLORIDOS. Finalidade: Prestação de serviços de locação de brinquedos infláveis para o evento da Feira do Peixe, Turismo e Artesanato em comemoração as 61 anos de Rodeio Bonito através da Secretaria de Industria Comércio e Turismo. 1.900,00
25/04/2025 Estornado nesta data devido a ordem de compras ter sido emitida no CPF do credor 3685 - Nara Cristina dos Santos Gerelli e não no CNPJ da empresa da qual a Sra Nara é proprietária, conforme solicitação de estorno do Setor de Compras. -1.900,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.