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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: F.G.T.S.

Dados do Empenho
Número do empenho: 293 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção de Equipes do PACS
Conta de Despesa: 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 01 2025 0,00 218,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 01 2025 218,59
15/01/2025 Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. 218,59
20/02/2025 Pagamento de Empenho 293/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 218,59
TOTAL 218,59 218,59 218,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.