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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3038 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
45.00 TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE 25,50 1.147,50
702.00 TRAVESSIA DE CAMINHÃO ¾, MICRO ÔNIBUS/ VAN 42,50 29.835,00
144.00 TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ ÔNIBUS Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos escolares da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente aos meses de maio a julho de 2025 conforme solicitação em anexo. 51,00 7.344,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE TRAVESSIA DE CAMINHÃO ¾, MICRO ÔNIBUS/ VAN TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ ÔNIBUS Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos escolares da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente aos meses de maio a julho de 2025 conforme solicitação em anexo. 38.326,50
08/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº NFS/51; 2.839,00
09/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3038/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.839,00
TOTAL 38.326,50 2.839,00 2.839,00
SALDO A PAGAR 35.487,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.