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Última atualização realizada em 08/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3054 Data de lançamento: 02/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT - TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT 57,32 1.203,72
20.00 RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO - RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO 7,62 152,40
19.00 CAL 20 KG HIDRATADO - CAL 20 KG HIDRATADO 17,72 336,68
15.00 CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO - CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO 3,96 59,40
3.00 EMENDA PVC TIPO "H" BRANCA 7,92 23,76
6.00 EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA - EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA 1,98 11,88
550.00 TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS 0,81 445,50
4.00 AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar fechamento da fachada norte da Unidade Básica de Saúde Central. 226,00 904,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2025 TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT - TELHA FIBROCIMENTO 6MM DIMENSÃO 183X1,10MT RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO - RODA FORRO EM PVC 7MM BRANCO CAL 20 KG HIDRATADO - CAL 20 KG HIDRATADO CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO - CANTONEIRA PARA FORRO PVC 7MM BRANCO EMENDA PVC TIPO "H" BRANCA EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA - EMENDA RODA FORRO PVC BRANCA TIJOLO 6 FUROS - TIJOLO 6 FUROS AREIA MÉDIA - AREIA MÉDIA Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar fechamento da fachada norte da Unidade Básica de Saúde Central. 3.137,34
TOTAL 3.137,34 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.137,34
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.