Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 01 2025 | 5.440,92 |  |  | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. |  | 5.440,92 |  | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40 |  |  | 133,34 | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40 |  |  | 598,87 | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40 |  |  | 630,70 | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES-PIM - ASPS 40 |  |  | 692,88 | 
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | Pagamento de  Empenho 306/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 3.385,13 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 5.440,92 | 5.440,92 | 5.440,92 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |