| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA | 
| Número do empenho: | 3195 | Data de lançamento: | 12/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 14 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 752.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte de pacientes para realizar consultas, saindo da cidade de Rodeio Bonito/RS até as cidades de Tenente Portela/RS, Três Passos/RS e Frederico Westphalen/RS, sendo 45 viagens de ida e volta num total de 752km. | 9,45 | 7.106,40 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2025 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Serviço de transporte de pacientes para realizar consultas, saindo da cidade de Rodeio Bonito/RS até as cidades de Tenente Portela/RS, Três Passos/RS e Frederico Westphalen/RS, sendo 45 viagens de ida e volta num total de 752km. | 7.106,40 | ||
| 19/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1480; | 7.106,40 | ||
| 20/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3195/2025 TRANSPORTES COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 | 7.106,40 | ||
| TOTAL | 7.106,40 | 7.106,40 | 7.106,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||