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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NARA CRISTINA DOS SANTOS GERELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3226 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BRINQUEDOS INFLÁVEIS 550,00 1.100,00
2.00 CAMA ELÁSTICA COM 3,10M DE DIÂMETRO COM LONA SALTO COLORIDA, COM PROTETOR DE MOLAS REFORÇADO E IMPERMEÁVEL, MOLAS BICÔNICAS EM FIO 3.2, FERRAGENS ZINCADAS E HASTES REVESTIDAS COM ISOTUBOS COLORIDOS. Finalidade: Prestação de serviços de locação de brinquedos infláveis para o evento do dia D de vacinação que ocorrerá na Unidade Básica de Saúde Central e na Unidade Básica do Distrito do Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal n 400,00 800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 BRINQUEDOS INFLÁVEIS CAMA ELÁSTICA COM 3,10M DE DIÂMETRO COM LONA SALTO COLORIDA, COM PROTETOR DE MOLAS REFORÇADO E IMPERMEÁVEL, MOLAS BICÔNICAS EM FIO 3.2, FERRAGENS ZINCADAS E HASTES REVESTIDAS COM ISOTUBOS COLORIDOS. Finalidade: Prestação de serviços de locação de brinquedos infláveis para o evento do dia D de vacinação que ocorrerá na Unidade Básica de Saúde Central e na Unidade Básica do Distrito do Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 1.900,00
TOTAL 1.900,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.