Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 01 2025 | 11.068,81 |  |  | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. |  | 11.068,81 |  | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |  |  | 8,12 | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |  |  | 200,00 | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |  |  | 322,03 | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |  |  | 1.313,88 | 
                                                                    
                                        | 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620 |  |  | 1.423,25 | 
                                                                    
                                        | 28/01/2025 | Pagamento de  Empenho 326/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |  |  | 7.801,53 | 
                                                                
                                    | TOTAL | 11.068,81 | 11.068,81 | 11.068,81 | 
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 0,00 |