| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA | 
| Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade | 
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 109.00 | CARTILHA 12p "PROTEGER, ESCUTAR E ACOLHER" | 6,14 | 669,26 | 
| 111.00 | CARTILHA 16p "MEU CORPO E MEU" | 13,59 | 1.508,49 | 
| 86.00 | CARTILHA COM DOBRAS "CONTE, A CULPA NÃE É SUA" Finalidade: Aquisição de material didático referente ao “Maio Laranja: prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes” para serem distribuídos nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental do Município de Rodeio Bonito-RS através da Secretaria de Saúde. | 6,14 | 528,04 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | CARTILHA 12p "PROTEGER, ESCUTAR E ACOLHER" CARTILHA 16p "MEU CORPO E MEU" CARTILHA COM DOBRAS "CONTE, A CULPA NÃE É SUA" Finalidade: Aquisição de material didático referente ao “Maio Laranja: prevenção à violência sexual contra crianças e adolescentes” para serem distribuídos nas escolas de educação infantil e de ensino fundamental do Município de Rodeio Bonito-RS através da Secretaria de Saúde. | 2.705,79 | ||
| 27/05/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 11501 | 2.705,79 | ||
| 28/05/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3287/2025 EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA - 2402 | 2.705,79 | ||
| TOTAL | 2.705,79 | 2.705,79 | 2.705,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||