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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: UNIMED ALTO URUGUAI RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3343 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: Serviço de transporte de paciente, a qual necessita de transporte especial, visto que os transportes disponíveis pelo Município e SAMU avançado via SUS não possuem equipamentos adequados necessários para transportar a paciente, sendo assim necessário transporte privado com ambulância equipada para transferência da mesma da Associação Hospitalar São José para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim-RS, conforme solicitação de empenho e declaração mé 7.500,00 7.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Finalidade: Serviço de transporte de paciente, a qual necessita de transporte especial, visto que os transportes disponíveis pelo Município e SAMU avançado via SUS não possuem equipamentos adequados necessários para transportar a paciente, sendo assim necessário transporte privado com ambulância equipada para transferência da mesma da Associação Hospitalar São José para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim-RS, conforme solicitação de empenho e declaração médica em anexo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 7.500,00
TOTAL 7.500,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 7.500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.