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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ROZANE DURANTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3429 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - PNAE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR INFANTIL-EMEI E CRECHE
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 MORANGO: 01 kg - fruta in natura, com textura e consistência de fruta fresca, aroma e sabor característico da variedade e com coloração e formato uniforme, fruto isento de sujidades, danos mecânicos, físicos, biológicos e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, tamanho: médio. Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. 27,50 192,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 MORANGO: 01 kg - fruta in natura, com textura e consistência de fruta fresca, aroma e sabor característico da variedade e com coloração e formato uniforme, fruto isento de sujidades, danos mecânicos, físicos, biológicos e outros defeitos que possam alterar sua aparência e qualidade, tamanho: médio. Finalidade: Aquisição de gêneros de alimentação para a merenda escolar dos alunos da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança. 192,50
23/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 208/403296; 192,50
05/06/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2025 ROZANE DURANTI - 414970 189,61
05/06/2025 Cfe. INSS - Autonomos, retido no Pagamento do Empenho 3429/2025 2,89
TOTAL 192,50 192,50 192,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - Autonomos 05/06/2025 2,89 Lançada
TOTAL   2,89