| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 
| Número do empenho: | 3656 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2025 | 0,00 | 1.734,77 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2025 | 1.734,77 | ||
| 27/05/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de maio de 2025. | 1.734,77 | ||
| 27/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: VISITADORES - PIM 4160 | 195,00 | ||
| 16/06/2025 | Pagamento de Empenho 3656/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.539,77 | ||
| TOTAL | 1.734,77 | 1.734,77 | 1.734,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| Salario-Familia - Livre | 27/05/2025 | 195,00 | Lançada | |
| TOTAL | 195,00 |