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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DENTARIA E CIRURGICA MERCOSUL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3764 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
150.00 ÁLCOOL 70%, 01 LITRO, COM VALIDADE SUPERIOR À 24 MESES 12,20 1.830,00
20.00 ESPONJA DE FIBRINA TECNEW ANTI- HEMORRÁGICA C/10 UNIDADES 42,80 856,00
1000.00 ESCOVA DENTARIA INFANTIL EXTRA-MACIA CORES SORTIDAS 0,92 920,00
30.00 DISCO DE CARBURUNDUN EXTRA FINO PARA MANDRIL 2,80 84,00
30.00 DISCO DE CARBURUNDUM FINO PARA MANDRIL 2,80 84,00
40.00 GESSO PEDRA TIPO IV KG 18,30 732,00
6.00 SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COLORIDO PACT C/ 40 UNIDADE Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados no atendimento aos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. 34,40 206,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 ÁLCOOL 70%, 01 LITRO, COM VALIDADE SUPERIOR À 24 MESES ESPONJA DE FIBRINA TECNEW ANTI- HEMORRÁGICA C/10 UNIDADES ESCOVA DENTARIA INFANTIL EXTRA-MACIA CORES SORTIDAS DISCO DE CARBURUNDUN EXTRA FINO PARA MANDRIL DISCO DE CARBURUNDUM FINO PARA MANDRIL GESSO PEDRA TIPO IV KG SUGADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL COLORIDO PACT C/ 40 UNIDADE Finalidade: Aquisição de materiais odontológicos para serem utilizados no atendimento aos pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. 4.712,40
TOTAL 4.712,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 4.712,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.