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Última atualização realizada em 26/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3840 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 CABO REDE 5E 3,85 38,50
6.00 RJ45 CAT5 2,50 15,00
25.00 ABRAÇADEIRA NYLON 0,35 8,75
1.00 ESPIRAL PARA CABO 11,90 11,90
1.00 TECLADO USB PRETO 45,00 45,00
1.00 MOUSE S/ FIO 40,00 40,00
1.00 MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO 20,00 20,00
1.00 TECLADO USB PRETO 48,00 48,00
1.00 FONTE ATX 230W Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na sala da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 85,00 85,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 CABO REDE 5E RJ45 CAT5 ABRAÇADEIRA NYLON ESPIRAL PARA CABO TECLADO USB PRETO MOUSE S/ FIO MOUSE OPTICO USB SP-301BK PRETO TECLADO USB PRETO FONTE ATX 230W Finalidade: Aquisição de materiais de informática para serem utilizados na sala da Secretaria de Educação Cultura e Desportos. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 312,15
13/06/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 51 312,15
16/06/2025 Pagamento de Empenho 3840/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 312,15
TOTAL 312,15 312,15 312,15
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.