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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3848 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: MAQUINAS E EQUIP.ENERGETICOS
Órgão: SEC.DE FINANÇAS E PATRIMÔNIO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração de Receitas
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.de Finanças e Patrimônio
Conta de Despesa: 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 NOBREAK 1200VA 970,00 970,00
2.00 CABO DE FORÇA COM AC 20,00 40,00
1.50 ORGANIZADOR DE CABOS Finalidade: Aquisição de equipamentos de informática para serem utilizados no setor de tesouraria da Secretaria de Finânças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 11,53 17,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 NOBREAK 1200VA CABO DE FORÇA COM AC ORGANIZADOR DE CABOS Finalidade: Aquisição de equipamentos de informática para serem utilizados no setor de tesouraria da Secretaria de Finânças e Patrimônio. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 1.027,30
13/06/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 60 1.027,30
16/06/2025 Pagamento de Empenho 3848/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.027,30
TOTAL 1.027,30 1.027,30 1.027,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.