| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 392 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICACOES ESPECIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 01 2025 | 0,00 | 1.258,91 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 01 2025 | 1.258,91 | ||
| 15/01/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de janeiro de 2025. | 1.258,91 | ||
| 15/01/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS 13° SALARIO NA RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVIDORES | 59,48 | ||
| 28/01/2025 | Pagamento de Empenho 392/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.199,43 | ||
| TOTAL | 1.258,91 | 1.258,91 | 1.258,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| INSS - Parte Servidores - Livre | 15/01/2025 | 59,48 | Lançada | |
| TOTAL | 59,48 |