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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4054 Data de lançamento: 11/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AREIA MÉDIA 226,00 1.356,00
3.00 FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS - FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS 40,09 120,27
4.00 FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS 18,81 75,24
3.00 MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M - MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M 79,42 238,26
4.00 TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS - TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma de calçadas e rampa de acesso para cadeirantes na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. 75,09 300,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2025 AREIA MÉDIA FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS - FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS - FERRO 5.0 MM BARRA DE 12MTS MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M - MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS - TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS Finalidade: Aquisição de materiais de construção para realizar reforma de calçadas e rampa de acesso para cadeirantes na Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. 2.090,13
17/06/2025 Conforme DANFE Nº 002/835; 2.090,13
17/06/2025 Pagamento de Empenho 4054/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.090,13
TOTAL 2.090,13 2.090,13 2.090,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.