Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
417 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
Órgão: |
SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS |
Unidade: |
Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Educação Infantil |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PROFESSORES ENSINO INFANTIL |
Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias |
0,00 |
2.420,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/01/2025 |
INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Patronais de Férias |
2.420,37 |
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15/01/2025 |
Liquidado nesta data a favor do INSS Patronal Folha de Janeiro de 2025 |
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2.420,37 |
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20/02/2025 |
Pagamento de Empenho 417/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.420,37 |
TOTAL |
2.420,37 |
2.420,37 |
2.420,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.