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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LETICIA MAYANE DA SILVA PINTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4209 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv.
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD SUAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária a ser vencida no dia 28 de julho de 2025 para a Secretária de Assistência Social e Habitação, Letícia Mayane da Silva Pinto, quando irá a Porto Alegre-RS participar de evento que visa fortalecer a execução financeira dos recursos federais do Sistema Único da Assistência Social – SUAS e prestação de contas, emendas parlamentares e Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, conforme solicitação em anexo. 427,13 427,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 Uma diária a ser vencida no dia 28 de julho de 2025 para a Secretária de Assistência Social e Habitação, Letícia Mayane da Silva Pinto, quando irá a Porto Alegre-RS participar de evento que visa fortalecer a execução financeira dos recursos federais do Sistema Único da Assistência Social – SUAS e prestação de contas, emendas parlamentares e Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS, conforme solicitação em anexo. 427,13
23/06/2025 Liquidado nesta data para a secretária LETICIA MAYANE DA SILVA PINTO conforme solicitação de diárias. 427,13
15/07/2025 Estornado para correção de recurso vinculado. -427,13
15/07/2025 Estornado para correção de recurso vinculado. -427,13
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.