| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL | 
| Número do empenho: | 424 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORAS ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO Patronais de Férias | 0,00 | 333,41 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO Patronais de Férias | 333,41 | ||
| 15/01/2025 | Liquidado nesta data a favor do INSS Patronal Folha de Janeiro de 2025 | 333,41 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 424/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 333,41 | ||
| TOTAL | 333,41 | 333,41 | 333,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||