Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
Número do empenho: | 4354 | Data de lançamento: | 24/06/2025 | ||
Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Atenção de Média e Alta Complexidade | ||||
Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | ||||
Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 06/2025 | 0,00 | 1.695,32 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
24/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha de pagto 06/2025 | 1.695,32 | ||
24/06/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de junho de 2025. | 1.695,32 | ||
26/06/2025 | Pagamento de Empenho 4354/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.695,32 | ||
TOTAL | 1.695,32 | 1.695,32 | 1.695,32 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |