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Última atualização realizada em 18/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO BORELLA NETO EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 4615 Data de lançamento: 02/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: Incentivo ao Desenv.da Produção Animal, Bacia Leiteira e Bovinocultura
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
800.00 NITROGENIO LIQUIDO Finalidade: Aquisição de nitrogênio líquido para armazenar sêmen bovino para as inseminações artificiais realizadas através da Secretaria de Agricultura. Empenho por estimativa referente aos meses de julho a dezembro de 2025. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, ca 7,70 6.160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2025 NITROGENIO LIQUIDO Finalidade: Aquisição de nitrogênio líquido para armazenar sêmen bovino para as inseminações artificiais realizadas através da Secretaria de Agricultura. Empenho por estimativa referente aos meses de julho a dezembro de 2025. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 6.160,00
16/07/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 35192 823,90
TOTAL 6.160,00 823,90 0,00
SALDO A PAGAR 6.160,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.