Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MADEIREIRA TENEDINI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4661 |
Data de lançamento: |
03/07/2025 |
Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
80.00 |
RODAPÉ SIMPLES |
3,76 |
300,80 |
1.80 |
TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 30CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de cordão na Rua Augusto Bassi. |
891,00 |
1.603,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/07/2025 |
RODAPÉ SIMPLES TÁBUA DE PÍNUS P/ CAIXARIA DE 30CM
Finalidade: Aquisição de madeiras para construção de cordão na Rua Augusto Bassi. |
1.904,60 |
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09/07/2025 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1181 |
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1.904,60 |
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15/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4661/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.904,60 |
TOTAL |
1.904,60 |
1.904,60 |
1.904,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.