Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
Número do empenho: | 4679 | Data de lançamento: | 03/07/2025 | ||
Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
Função: | Assistência Social | ||||
Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 8 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
1.00 | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS | 480,00 | 480,00 |
3.00 | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO, SEGUNDA LINHA, BALDE GALÃO 3,6LTS - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO, SEGUNDA LINHA, BALDE GALÃO 3,6LTS | 82,00 | 246,00 |
2.00 | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS | 120,00 | 240,00 |
2.00 | TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG - TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG | 130,00 | 260,00 |
1.00 | THINNER 1LT Finalidade: Aquisição de materiais de pintura para auxílio habitacional na reforma de residência em benefício da carente Sra. Daniela Bulle de Mello conforme estudo social. | 36,00 | 36,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
03/07/2025 | TINTA ACRÍLICA COR BRANCO GELO, SEMI BRILHO, PRIMEIRA LINHA, BALDE 18LTS TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO, SEGUNDA LINHA, BALDE GALÃO 3,6LTS - TINTA ACRÍLICA COR BRANCO FOSCO, SEGUNDA LINHA, BALDE GALÃO 3,6LTS FUNDO SELADOR ACRÍLICO, BALDE 18LTS TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG - TEXTURA LISA ACABAMENTO PREMIUM, BALDE 25KG THINNER 1LT Finalidade: Aquisição de materiais de pintura para auxílio habitacional na reforma de residência em benefício da carente Sra. Daniela Bulle de Mello conforme estudo social. | 1.262,00 | ||
15/07/2025 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 737 | 1.262,00 | ||
17/07/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4679/2025 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 | 1.262,00 | ||
TOTAL | 1.262,00 | 1.262,00 | 1.262,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |