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Última atualização realizada em 08/12/2025 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4752 Data de lançamento: 07/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 30 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 SACOLA PLÁSTICA 20X30CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES 22,47 67,41
4.00 SACOLA PLÁSTICA 30CM X 40CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES 27,84 111,36
25.00 SACOLA PLASTICA 70 X 50 CM RECICLÁVEL TIPO MERCADO Finalidade: Aquisição de sacolas plásticas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde. 0,57 14,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/07/2025 SACOLA PLÁSTICA 20X30CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES SACOLA PLÁSTICA 30CM X 40CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES SACOLA PLASTICA 70 X 50 CM RECICLÁVEL TIPO MERCADO Finalidade: Aquisição de sacolas plásticas para serem utilizadas nas Unidades Básicas de Saúde. 193,02
14/11/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 9528 Chave de Acesso: 4325 1151 9781 2900 0100 5500 1000 0095 2813 0720 2511 193,02
17/11/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4752/2025 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 416759 193,02
TOTAL 193,02 193,02 193,02
SALDO A PAGAR 0,00