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Última atualização realizada em 19/07/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4897 Data de lançamento: 15/07/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária vencida no dia 14 de julho de 2025 para o motorista da Secretaria de Saúde, Fernando Alves da Silva, em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar consulta no Hospital Santa Casa, conforme solicitação em anexo. 427,13 427,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2025 Uma diária vencida no dia 14 de julho de 2025 para o motorista da Secretaria de Saúde, Fernando Alves da Silva, em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar consulta no Hospital Santa Casa, conforme solicitação em anexo. 427,13
15/07/2025 Liquidado nesta data para o servidor FERNANDO ALVES DA SILVA conforme solicitação de diárias 427,13
TOTAL 427,13 427,13 0,00
SALDO A PAGAR 427,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.