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Última atualização realizada em 22/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO ALVES DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 513 Data de lançamento: 22/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Uma diária vencida no dia 17 de janeiro de 2025 para o servidor Fernando Alves da Silva em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar consulta no Hospital de Clínicas, conforme solicitação em anexo. 427,13 427,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2025 Uma diária vencida no dia 17 de janeiro de 2025 para o servidor Fernando Alves da Silva em viagem a Porto Alegre-RS quando levou paciente para realizar consulta no Hospital de Clínicas, conforme solicitação em anexo. 427,13
22/01/2025 Liquidado nesta data para o servidor FERNANDO ALVES DA SILVA conforme solicitação de diárias. 427,13
29/01/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 513/2025 FERNANDO ALVES DA SILVA - 416989 427,13
TOTAL 427,13 427,13 427,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.