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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5424 Data de lançamento: 04/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção de Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
177.00 CABO DE REDE UTP VERMELHO 2,30 407,10
130.00 CABO DE REDE AZUL 2,30 299,00
305.00 CABO DE REDE 2,45 747,25
115.00 CABO DE REDE CAT5E AZUL 2,45 281,75
10.00 CON RJ45 CAT5E KEYTINE 3,00 30,00
35.00 RJ45 CAT5 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para realizar manutenções na estrutura da rede de internet da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 2,50 87,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/08/2025 CABO DE REDE UTP VERMELHO CABO DE REDE AZUL CABO DE REDE CABO DE REDE CAT5E AZUL CON RJ45 CAT5E KEYTINE RJ45 CAT5 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para realizar manutenções na estrutura da rede de internet da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. 1.852,60
TOTAL 1.852,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.852,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.