Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: HAGASOFT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA |
Número do empenho: | 5424 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção de Escolas Municipais | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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177.00 | CABO DE REDE UTP VERMELHO | 2,30 | 407,10 |
130.00 | CABO DE REDE AZUL | 2,30 | 299,00 |
305.00 | CABO DE REDE | 2,45 | 747,25 |
115.00 | CABO DE REDE CAT5E AZUL | 2,45 | 281,75 |
10.00 | CON RJ45 CAT5E KEYTINE | 3,00 | 30,00 |
35.00 | RJ45 CAT5 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para realizar manutenções na estrutura da rede de internet da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 2,50 | 87,50 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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04/08/2025 | CABO DE REDE UTP VERMELHO CABO DE REDE AZUL CABO DE REDE CABO DE REDE CAT5E AZUL CON RJ45 CAT5E KEYTINE RJ45 CAT5 Finalidade: Aquisição de materiais de informática para realizar manutenções na estrutura da rede de internet da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.852,60 | ||
TOTAL | 1.852,60 | 0,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.852,60 |