| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIDNEI RODRIGUES DA SILVA | 
| Número do empenho: | 5487 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária vencida no dia 04 de agosto de 2025 para o servidor Sidnei Rodrigues da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, quando foi a Porto Alegre-RS levar paciente para realizar exame e consulta médica no Hospital Santa Casa, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 427,13 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Uma diária vencida no dia 04 de agosto de 2025 para o servidor Sidnei Rodrigues da Silva, motorista da Secretaria de Saúde, quando foi a Porto Alegre-RS levar paciente para realizar exame e consulta médica no Hospital Santa Casa, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | ||
| 06/08/2025 | Liquidado nesta data para o servidor SIDNEI RODRIGUES DA SILVA conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 15/08/2025 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5487/2025 SIDNEI RODRIGUES DA SILVA - 415502 | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||