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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LEANDRO STRINGARI

Dados do Empenho
Número do empenho: 550 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 13 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 CADERNO GRANDE CAPA DURA ESPIRAL 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS COM IMAGEM NA CAPA UNISSEX 9,60 9.600,00
30.00 GRAMPO 26/6 COBREADO, DE ARAME REVESTIDO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, CX COM 50 UNIDADES 7,35 220,50
20.00 PLACAS DE ISOPOR 1000X500X0,5MM, POSSUEM EXCELENTE ACABAMENTO E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÕES ESCOLARES E DESTINADAS A ARTES, DECORAÇÃO E LAZER. Finalidade: Aquisição de materiais escolares para serem utilizados pelas Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. 4,54 90,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 CADERNO GRANDE CAPA DURA ESPIRAL 1 MATÉRIA, 96 FOLHAS COM IMAGEM NA CAPA UNISSEX GRAMPO 26/6 COBREADO, DE ARAME REVESTIDO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, CX COM 50 UNIDADES PLACAS DE ISOPOR 1000X500X0,5MM, POSSUEM EXCELENTE ACABAMENTO E RESISTÊNCIA PARA APLICAÇÕES ESCOLARES E DESTINADAS A ARTES, DECORAÇÃO E LAZER. Finalidade: Aquisição de materiais escolares para serem utilizados pelas Escolas Municipais, Evaldo Roberto Nickhorn, Santa Bárbara e Graciliano Ramos. 9.911,30
06/02/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 14174 9.911,30
20/02/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 550/2025 LEANDRO STRINGARI - 415578 9.911,30
TOTAL 9.911,30 9.911,30 9.911,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.