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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FERNANDO PERTUZZATI

Dados do Empenho
Número do empenho: 5637 Data de lançamento: 13/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Estruturar e Promover a Cultura Local
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 Três diárias, correspondentes aos dias 25 a 27 de agosto de 2025, para o Diretor do Departamento de Cultura, Fernando Pertuzzati, quando irá a Porto Alegre-RS para participar do 30º Fórum dos Dirigentes de Cultura do Rio Grande do Sul, conforme solicitação em anexo. 427,13 1.281,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2025 Três diárias, correspondentes aos dias 25 a 27 de agosto de 2025, para o Diretor do Departamento de Cultura, Fernando Pertuzzati, quando irá a Porto Alegre-RS para participar do 30º Fórum dos Dirigentes de Cultura do Rio Grande do Sul, conforme solicitação em anexo. 1.281,39
13/08/2025 Liquidado nesta data para o servidor FERNANDO PERTUZZATI conforme solicitação de diárias 1.281,39
20/08/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5637/2025 FERNANDO PERTUZZATI - 3175 1.281,39
TOTAL 1.281,39 1.281,39 1.281,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.