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Última atualização realizada em 21/08/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: BALSA SANTA BARBARA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5662 Data de lançamento: 15/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTE AQUAVIÁRIO - BALSA
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
75.00 TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE 25,50 1.912,50
1158.00 TRAVESSIA DE CAMINHÃO ¾, MICRO ÔNIBUS/ VAN 42,50 49.215,00
236.00 TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ ÔNIBUS Finalidade: Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos escolares da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente aos meses de agosto a dezembro de 2025 conforme solicitação em anexo. 51,00 12.036,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2025 TRAVESSIA DE AUTOMÓVEL/CAMINHONETE TRAVESSIA DE CAMINHÃO ¾, MICRO ÔNIBUS/ VAN TRAVESSIA DE CAMINHÃO TOCO/ ÔNIBUS Finalidade: Prestação de serviço de transporte aquaviário, por meio de balsa, para a travessia de veículos escolares da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos entre a sede do Município e o distrito de Saltinho, em razão da queda da ponte sobre o Rio da Várzea destruída pela enchente ocorrida no mês de maio de 2024. Empenho por estimativa referente aos meses de agosto a dezembro de 2025 conforme solicitação em anexo. 63.163,50
TOTAL 63.163,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 63.163,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.