| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: F.G.T.S. |
| Número do empenho: | 5917 | Data de lançamento: | 21/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Equipes do PACS - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 08/2025 | 0,00 | 2.040,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2025 | FGTS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 08/2025 | 2.040,22 | ||
| 21/08/2025 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mês de agosto de 2025. | 2.040,22 | ||
| 17/09/2025 | Pagamento de Empenho 5917/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.040,22 | ||
| TOTAL | 2.040,22 | 2.040,22 | 2.040,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||