| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO BATTISTI | 
| Número do empenho: | 6067 | Data de lançamento: | 26/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Conselho Munic.de Educação - CME | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Educação, Antônio Battisti, referente às despesas com alimentação nas seguintes ocasiões: no dia 22 de agosto de 2025, durante o transporte dos estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental José André Acadroli e da Escola Estadual de Ensino Médio Danilo Irineu Daris para a Mostra Pedagógica, realizada em Palmeira das Missões-RS; e no dia 23 de agosto de 2025, durante o transporte de servidora do Centro Cultural para Frederico Westphalen-RS, confo | 32,60 | 65,20 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2025 | Ressarcimento ao motorista da Secretaria de Educação, Antônio Battisti, referente às despesas com alimentação nas seguintes ocasiões: no dia 22 de agosto de 2025, durante o transporte dos estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental José André Acadroli e da Escola Estadual de Ensino Médio Danilo Irineu Daris para a Mostra Pedagógica, realizada em Palmeira das Missões-RS; e no dia 23 de agosto de 2025, durante o transporte de servidora do Centro Cultural para Frederico Westphalen-RS, conforme solicitação em anexo. | 65,20 | ||
| 26/08/2025 | Liquidado nesta data para o servidor ANTONIO BATTISTI conforme comprovantes de pagamento | 65,20 | ||
| 03/09/2025 | Pagamento de Empenho 6067/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 65,20 | ||
| TOTAL | 65,20 | 65,20 | 65,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||