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Última atualização realizada em 31/10/2025 às 11:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CASA NOVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6084 Data de lançamento: 26/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Estruturar e Promover a Cultura Local
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO 426,80 426,80
1.00 PIA LAVATÓRIO COM PÉ E COLUNA 255,06 255,06
1.00 VÁLVULA LAVATÓRIO Finalidade: Aquisição de materiais destinados à substituição de itens nos banheiros do Centro Cultural. 3,00 3,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2025 BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA C/ ASSENTO PIA LAVATÓRIO COM PÉ E COLUNA VÁLVULA LAVATÓRIO Finalidade: Aquisição de materiais destinados à substituição de itens nos banheiros do Centro Cultural. 684,86
10/09/2025 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 62429455 Chave de Acesso: 4325 0987 9586 7400 0181 5589 0062 4294 5519 8865 2345 684,86
12/09/2025 Pagamento de Empenho 6084/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 684,86
TOTAL 684,86 684,86 684,86
SALDO A PAGAR 0,00