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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 612 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, ALTO BRILHO, PRIMEIRA LINHA, GALÃO 3,6LTS 122,00 610,00
6.00 TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS 325,00 1.950,00
8.00 THINNER 1LT 36,00 288,00
1.00 MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pintura dos cordões, muros e calçadas da Praça Loteamento Sotilli. 41,00 41,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, ALTO BRILHO, PRIMEIRA LINHA, GALÃO 3,6LTS TINTA PINTA PISO CINZA MÉDIO, BALDE 18 LTS THINNER 1LT MULTIMASSA TAPA-TUDO, 340G Finalidade: Aquisição de materiais para realizar pintura dos cordões, muros e calçadas da Praça Loteamento Sotilli. 2.889,00
28/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/671; 2.889,00
04/02/2025 Pagamento de Empenho 612/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.889,00
TOTAL 2.889,00 2.889,00 2.889,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.