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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 614 Data de lançamento: 28/01/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO
Unidade: Unidades Subordinadas
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ACEDINADO BRANCO 650,00 650,00
2.00 PINCEL DE PINTURA Nº 2 12,00 24,00
1.00 ESPATULA 06 CM CABO MADEIRA - ESPATULA 06 CM CABO MADEIRA 25,00 25,00
1.00 CABO EXTENSOR 42,00 42,00
1.00 FUNDO BRANCO FOSCO 3,6LT 165,00 165,00
1.00 FUNDO PREPARADOR P/ METAL GALÃO 3,6LTS 80,00 80,00
1.00 ESMALTE BRANCO 3,6LTS 150,00 150,00
6.00 LIXA 220 - LIXA 220 4,00 24,00
2.00 PINCEL Nº 01 15,00 30,00
2.00 ACETINADO ACRILICO Finalidade: Aquisição de material para realizar pintura interna no Centro Administrativo Municipal. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. 182,00 364,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/01/2025 ACEDINADO BRANCO PINCEL DE PINTURA Nº 2 ESPATULA 06 CM CABO MADEIRA - ESPATULA 06 CM CABO MADEIRA CABO EXTENSOR FUNDO BRANCO FOSCO 3,6LT FUNDO PREPARADOR P/ METAL GALÃO 3,6LTS ESMALTE BRANCO 3,6LTS LIXA 220 - LIXA 220 PINCEL Nº 01 ACETINADO ACRILICO Finalidade: Aquisição de material para realizar pintura interna no Centro Administrativo Municipal. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021. 1.554,00
28/01/2025 Conforme DANFE Nº 1/677; 1.554,00
04/02/2025 Pagamento de Empenho 614/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.554,00
TOTAL 1.554,00 1.554,00 1.554,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.