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Última atualização realizada em 06/10/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6154 Data de lançamento: 29/08/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Assistencia Famacêutica - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Aquisição de medicamentos indisponíveis no estoque da farmácia da Unidade Básica de Saúde, destinados a pacientes residentes no município de Rodeio Bonito/RS, usuários do Sistema Público de Saúde Municipal. Referente ao período de junho a julho de 2025. A medida atende a uma demanda emergencial e essencial, visando assegurar a continuidade dos tratamentos médicos dos pacientes. 10.137,68 10.137,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2025 Aquisição de medicamentos indisponíveis no estoque da farmácia da Unidade Básica de Saúde, destinados a pacientes residentes no município de Rodeio Bonito/RS, usuários do Sistema Público de Saúde Municipal. Referente ao período de junho a julho de 2025. A medida atende a uma demanda emergencial e essencial, visando assegurar a continuidade dos tratamentos médicos dos pacientes. 10.137,68
04/09/2025 Conforme DANFE Nº 001/7162; REF. EMPENHO 6154/2025 19401 - DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA Chave de Acesso: 4325 0992 0226 5600 0123 5500 1000 0071 6217 3171 3842 10.137,68
08/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6154/2025 DANIEL ANTUNES KURY & CIA LTDA - 19401 10.137,68
TOTAL 10.137,68 10.137,68 10.137,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.