Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: LEANDRO ONGARATTI |
Número do empenho: | 6180 | Data de lançamento: | 29/08/2025 | ||
Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | SONORIZAÇÃO CONTENDO 01 (UM) PAR DE SISTEMA SLIN + 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO. Finalidade: Prestação de serviço de sonorização para execução do Hino Nacional no evento em comemoração ao 'Dia da Independência do Brasil', a ser realizado em 10 de setembro de 2025, no Distrito de Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância | 1.700,00 | 1.700,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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29/08/2025 | SONORIZAÇÃO CONTENDO 01 (UM) PAR DE SISTEMA SLIN + 02 (DOIS) MICROFONES SEM FIO. Finalidade: Prestação de serviço de sonorização para execução do Hino Nacional no evento em comemoração ao 'Dia da Independência do Brasil', a ser realizado em 10 de setembro de 2025, no Distrito de Saltinho. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.700,00 | ||
25/09/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/52; REF. EMPENHO 6180/2025 416745 - LEANDRO ONGARATTI Município de Rodeio Bonito-RS Chave de Acesso: 4315 9092 2535 7316 6000 1630 0000 0000 0052 2509 1140 1881 59 | 1.700,00 | ||
TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | |
SALDO A PAGAR | 1.700,00 |