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Última atualização realizada em 29/09/2025 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI

Dados do Empenho
Número do empenho: 6214 Data de lançamento: 01/09/2025
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Consorcio Intermunicipal de Saude - CIMAU
Conta de Despesa: 3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CONSÓRCIO INTERM.SAÚDE-CIMAU
Fonte de Recurso: 706 - Transferência Especial da União

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Valor da participação nas despesas do Consórcio Intermunicipal de Saúde referente aos atendimentos especializados, exames e cirurgias eletivas do mês de agosto de 2025. 256.271,78 256.271,78

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/09/2025 Valor da participação nas despesas do Consórcio Intermunicipal de Saúde referente aos atendimentos especializados, exames e cirurgias eletivas do mês de agosto de 2025. 256.271,78
01/09/2025 Liquidado nesta data para o credor CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI conforme fatura emitida em 01 de setembro de 2025 256.271,78
10/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6214/2025 - REF. SETEMBRO/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - 1640 105.440,74
10/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6214/2025 - REF. SETEMBRO/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - 1640 101.600,67
10/09/2025 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6214/2025 - REF. SETEMBRO/2025 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO ALTO URUGUAI - 1640 49.230,37
TOTAL 256.271,78 256.271,78 256.271,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.